2017年度宣传部部门决算说明(汇总)
澳门星际官网人民政府 日期:2018-09-29 17:13 来源: 【字体: 】 点击数: 
   
2017年度宣传部部门决算说明(汇总)
   
  按照《南平市澳门星际官网财政局批复2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:
  一、部门主要职责
  宣传部的主要职责是:贯彻执行党的宣传思想工作的方针、政策;负责指导全市理论学习、研究和宣传;负责引导新闻舆论,把握舆论导向和宣传基调;负责从宏观上指导精神产品的生产;负责规划、部署全局性的思想政治工作任务以及全市社会、企业、农村、社区、法制、科技宣传和全民国防教育等工作。配合有关部门做好党员教育工作,宏观指导群众性精神文明建设活动,加强宣教、文、卫系统各单位的组织建设和班子建设。组织实施省委宣传部和南平市委宣传部下达的重点课题调研,做好宣传系统的信息收集和报送工作。
  二、部门决算单位基本情况
  从决算单位构成看,澳门星际官网宣传部包括1个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
 澳门星际官网宣传部
 财政拨款
 12
 8
 澳门星际官网报道组
 财政拨款事业单位(事业参公)
 8
 7
 澳门星际官网文联
 财政拨款
 1
 1
   
  三、部门主要工作总结
  一、2017年宣传部主要任务是:推进理论武装工作,引领正确思想导向
  1、理论学习有新进展。把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务,围绕学习宣传贯彻党的十九大精神,根据“七进”要求,成立学习宣传贯彻十九大精神宣讲团以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为重点,组织好《党的十九大精神辅导读本》《全面从严治党面对面》读本的学习宣传。认真贯彻落实党委(党组)理论学习中心组学习规则.  2、理论普及有创新。深入推进潭山市民讲坛和理论文化广场活动,打造理论宣讲品牌。创新推出“月月新”理论文化广场活动,
  3、理论调研有成效。围绕做好党的十九大思想理论准备,组织开展重大理论问题、重大现实问题和重大实践经验调研研究。突出服务武夷新区、加快自身发展、生态立区、产业强区、精准扶贫精准脱贫等重点工作,列出事关全局性、战略性、前瞻性的重点课题,组织领导干部积极开展专题调研,推出《不唯经济脸色更重山水气色》、《着力打造朱熹故里全域旅游示范区》
  二、做大中心主题宣传,凝聚创新突围正能量
  1、紧贴中心,主题宣传有声势。紧扣大局,积极围绕区委区政府“百日攻坚”“学习廖俊波精神”“四比六促”“党的十九大精神”等中心工作开展新闻宣传报道。宏观管理机制,定期召开新闻选题策划会,按季度下发宣传报道重点。有效提升了建阳的知名度和美誉度。
  3、守土有责,网络舆情监管有力度。坚持一手抓建设、一手抓管理,牢牢掌握网上舆论主导权,抓好“两微一端”的建设。
  三、创新发展文化软实力,宣传文化工作开局良好。
  1.文化产业逐步壮大。有序推进考亭武夷旅游文化园、建盏文创园、朱子纪念馆等重点项目建设,加快推进水吉建盏特色小镇、麻沙建本小镇和漳墩茶汤小镇项目建设。着力建设中国朱子文化网上虚拟展馆与文化旅游信息服务平台,
  2.文化惠民持续推进。深挖红色文化资源。继续加强爱国主义教育基地建设,指导建阳革命历史纪念馆、澳门星际官网规划展示馆、上饶集中营南迁徐市旧址纪念馆等爱国主义教育基地开展社会主义核心价值观宣传。
  3.文化事业蓬勃发展。组织开展了“文化科技卫生三下乡”活动;举行“朱子三礼”活动;举办“闻鸡起舞·潭阳更新”文艺演出、“颂党恩·公益情”迎“七一”文艺演出 “唱响主旋律 歌颂十九大”大型群众性歌咏。
   三、引导市民践行文明,常态创建文明城市
  1.综合整治,推进文明城市创建。全力做好全省文明城市综合测评迎检工作,践行“八不”行为规范,进一步净化城区市容环境。2.价值引领,提升全民素质。围绕“我的中国梦”主题教育实践活动,开展清明祭英烈、学习和争做美德少年、童心向党歌咏、向国旗敬礼、“树文明新风,迎金砖宾客”等五项活动。3.营造环境,推动未成年人教育。实验小学代表全区中小学录制“童心向党”光盘,参加全省展演。开展全区首届“美德少年”评选表彰大会。
  五、抓好干部队伍建设,夯实宣传文化基础      
   1.严格把关机制创新。建立健全宣传干部培养、选拔、考核、激励机制,把政治标准放在首位。
   2.抓好队伍能力建设。坚持干部网络课程学习,强化干部队伍素质。
  3.提升作风加强党性。积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化,区委常委、宣传部长带头给区委宣传系统干部上党课,支部实行每周五学习例会制度。

 
  四、2017年决算收支总体情况
  2017年澳门星际官网宣传部年初结转和结余48.64万元,本年收入547.65万元,本年支出556.82万元,事业基金弥补收支差额2.60万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余42.08万元。
  (一)2017年收入547.65万元,比2016年决算数减少32.45万元,下降5.59具体情况如下:
  1.财政拨款收入521.46万元,其中政府性基金0.00万元。
  2.事业收入0.00万元。
  3.经营收入0.00万元。
  4.上级补助收入0.00万元。
  5.附属单位上缴收入0.00万元。
  6.其他收入26.19万元。
  (二)2017年支出556.82万元,比2016年决算数减少91.77万元,下降)14.15具体情况如下:
  1.基本支出556.82万元。其中,人员支出231.08万元,公用支出325.74万元。
  2.项目支出0.00万元。
  3.上缴上级支出0.00万元。
  4.经营支出0.00万元。
  5.对附属单位补助支出0.00万元。
  五、一般公共预算拨款支出决算情况
  2017一般公共预算拨款支出505.90万元,比上年决算数减55.72万元,下降9.92%,具体情况如下(按项级科目分类统计)
  (一)(2010301)行政运行75.1万元,较上年决算数增加16.18万元,增长27.64%。主要原因是本年人员增加。
  (二)(2012901)行政运行15.9万元,较上年决算数减少11.14万元,下降42.15%。主要原因是本年业务减少。
  (三)(2012999)其他群众团体事务支出21.79万元,较上年决算数增加16.29万元,增长296.18%。主要原因是艺术馆维修费等费用。
  (四)(2013301)行政运行159.45万元,较上年决算数增加11.54万元,增长7.8%。主要原因是增加工资及平安奖等业务。
  (五)(2013399)其他宣传事务支出79.5万元,较上年决算数增加6.5万元,增长8.9%。主要原因是增加宣传费用等业务。
  (六)(2070499)其他新闻出版广播影视支出20万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。主要原因是与上年度持平。
  (七)(2079903)文化产业发展专项支出55万元,较上年决算数减少125万元,下降69.44%。主要原因是当年减少文化产业发展支出。
  (八)(2079999)其他文化体育与传媒支出10万元,较上年决算数增加10万元,增长100%。主要原因是上年没有此科目。
  (九)(2080501)归口管理的行政单位离退休1.52万元,较上年决算数减少14.23万元,下降90.35%。主要原因是退休工资由社保支付 。
  (十)(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出21.08万元,较上年决算数增加21.08万元,增长100%。主要原因是上年没有此科目。
  (十一)(2101101)行政单位医疗8.43万元,较上年决算数增加1.07万元,增长14.54%。主要原因是医疗保险基数增加。
  (十二)(2101103)公务员医疗补助1.58万元,较上年决算数减少0.31万元,下降16.4%。主要原因是医疗费用减少。
  (十三)(2101399)其他医疗救助支出0.53万元,较上年决算数增加0.53万元,增长100%。主要原因是上年没有此科目。
  (十四)(2210201)住房公积金12.64万元,较上年决算数增加1.61万元,增长14.6%。主要原因是缴公积金的基数增加。
  (十五)(2299901)其他支出24万元,较上年决算数增加24万元,增长100%。主要原因是上年没有此科目。
  六、政府性基金支出决算情况
  本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出505.90万元,其中:
  (一)人员经费231.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  (二)公用经费274.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
  八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
  2017年度“三公”经费一般公共预算拨款6.42万元,同比下降65.43%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元,2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。
  
(二)公务用车购置及运行费1.71万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.71万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长
0%74.03%,主要是:厉行节约。
  (三)公务接待费4.71万元。主要用于新闻采集等方面的接待活动,累计接待71批次、接待总人数534人次。与2016年相比, 公务接待费支出
下降60.65%,主要是: 厉行节约。
  九、其他重要事项说明
  (一)机关运行经费
  2017年度机关运行经费支出274.82万元,比上年决算数下降30.65%,主要是:办公印刷费等日常费用减少。
   (二)政府采购情况
  本部门2017年度政府采购支出总额0.00万元.
  本单位2017年度没有政府采购支出。
  (三)国有资产占用使用情况
  截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
   (四)项目绩效自评报告
  2017年宣传部新闻宣传经费专项资金列入绩效评价,自评情况见附表1-11澳门星际官网级财政专项支出绩效自评表。
    十、名词解释
  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   
  1-1 2017年度收支决算总表
     1-2 2017年度收入决算表
     1-3 2017年度支出决算表
     1-4 2017年度财政拨款收支决算总表
     1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表
     1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
     1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
     1-8 2017年度政府性基金支出决算表
     1-9 2017年度部门决算相关信息统计表
     1-10 2017年度政府采购情况表